Número | 000173 |
Credor | 59.015.438/0001-96 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/01/2025 00:00:00 |
Historico | Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro/2025, dos servidores do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. |
Dotacao | 030310.1030210032.250 31901100 01. |
Subelemento | |
Valor | 359.568,21 |
Original | 359.568,21 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 359.568,21 (ver detalhes) |
Pago | 359.568,21 (ver detalhes) |