Número | 000174 |
Credor | 59.015.438/0001-96 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 28/01/2025 00:00:00 |
Historico | Referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 2025 dos servidores do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. |
Dotacao | 030210.1030210032.349 31901100 01. |
Subelemento | |
Valor | 192.103,77 |
Original | 192.103,77 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 192.103,77 (ver detalhes) |
Pago | 192.103,77 (ver detalhes) |