Número | 000511 |
Credor | 59.015.438/0001-96 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 31/03/2025 00:00:00 |
Historico | Pagamento referente a Folha de Pagamento do mês de Março de 2025 dos Servidores do HMTR. |
Dotacao | 030110.1030210032.348 31901100 01. |
Subelemento | |
Valor | 598.433,98 |
Original | 598.433,98 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 598.433,98 (ver detalhes) |
Pago | 598.433,98 (ver detalhes) |