Número | 000819 |
Credor | 67.423.152/0001-78 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 22/05/2025 00:00:00 |
Historico | REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PAGAMENTO DAS NF'S 520696 E 522095 DEVIDO AO ATRASO DE ENVIO DAS NF'S AO SETOR DE CONTABILIDADE. |
Dotacao | 030310.1030210032.250 33903900 05.3020001 |
Subelemento | |
Valor | 79,67 |
Original | 79,67 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 79,67 (ver detalhes) |
Pago | 79,67 (ver detalhes) |