Número | 000837 |
Credor | 59.015.438/0001-96 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 29/05/2025 00:00:00 |
Historico | Referente a Folha de Pagamento do mês de Maio/2025 dos Servidores do Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. |
Dotacao | 030110.1030210032.348 31901100 01. |
Subelemento | |
Valor | 636.936,90 |
Original | 636.936,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 636.936,90 (ver detalhes) |
Pago | 636.936,90 (ver detalhes) |