Número | 000863 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/05/2025 00:00:00 |
Historico | Refere-se a despesa com passagens aéreas de ida e volta - Campinas x Brasília, para Superintendente Luciano Firmino Vieira e Secretário Autárquico Financeiro Marcos Cesar Leone Guimarães. Sendo dias 09/06/2025 e 12/06/2025 para participação de reuniões em Brasília-DF. |
Dotacao | 030110.1030210032.348 33903900 01. |
Subelemento | |
Valor | 2.381,34 |
Original | 2.381,34 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 2.381,34 (ver detalhes) |
Pago | 2.381,34 (ver detalhes) |