Número | 000969 |
Credor | 59.015.438/0001-96 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 30/06/2025 00:00:00 |
Historico | Referente a Folha de Pagamento do mês de Junho de 2025 dos Servidores do Hospital Municipal "Dr. Tabajara Ramos". |
Dotacao | 030310.1030210032.250 31901100 01. |
Subelemento | |
Valor | 425.694,22 |
Original | 425.694,22 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 425.694,22 (ver detalhes) |
Pago | 425.694,22 (ver detalhes) |