Número | 001026 |
Credor | 62.577.929/0114-12 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | |
Data | 14/07/2025 00:00:00 |
Historico | REFERENTE AO JURO E MULTA DO PAGAMENTO DAS NFS 336688 E 336393 DEVIDO AO AGUARDO DO REPASSE DO FATURAMENTO AO HOSPITAL PELA PREFEITURA. |
Dotacao | 030310.1030210032.250 33903900 05.3020001 |
Subelemento | |
Valor | 43,77 |
Original | 43,77 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 43,77 (ver detalhes) |
Pago | 43,77 (ver detalhes) |